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新绛县财政局实现系列化内部控制

2020-1-1 14:07| 发布者: 社区1号| 查看: 216| 评论: 0

摘要: 去年以来,新绛县财政局通过完善制度、规范执行流程、实施内控措施,以及建立核心业务决策、执行、监督相制约的机制等一系列内部控制手段,在实现自身会计核算行为规范化和财政管理科学化、信息化的同时,有效预防权 ...
去年以来,新绛县财政局通过完善制度、规范执行流程、实施内控措施,以及建立核心业务决策、执行、监督相制约的机制等一系列内部控制手段,在实现自身会计核算行为规范化和财政管理科学化、信息化的同时,有效预防权力F·B。 

建立财政内控机制,是今年省、市财政自我防范建设的重大举措。新绛县财政局按照省市要求,制定工作推进“路线图”,把内控建设作为能否适应在监督下工作的一个重要指标来衡量;科学制定内控制度,量身打造工作规程,建立了从核心业务决策、执行、监督相制约的机制等一系列内部控制手段。

通过实施内控措施、有效压缩和减少财政业务的自由裁量权,该局进一步防止内部权力滥用,规避了财政政策制定和资金分配过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等,为财政业务的顺利开展提供了制度保障。

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